相關內部控製存在重大缺陷
发帖时间:2025-06-17 20:41:39
經查,時任總經理盧衛芳、
公司部分醫藥產品銷售業務收入確認依據不足;部分醫藥產品銷售業務收入的確認時點早於客戶簽收時間,公司違規使用個人銀行賬戶開展資金收付,浙江證監局決定對公司采取責令改正並出具警示函的監督管理措施 ,內部控製有關報告信息披露不準確。上述事項導致公司相關年度財務數據披露不準確。財務總監王靜采光算谷歌seotrong>光算谷歌广告取出具警示函的監督管理措施,相關內部控製存在重大缺陷,導致相關年度定期報告及募集資金專項報告信息披露不準確。2018年至2023年9月,公司未按規定披露關聯方非經營性資金占用情況,募集資金使用不規範,並記入證券期貨市場誠信檔案。(文章光光算谷歌seo算谷歌广告來源:界麵新聞)總經理孔曉霞、存在提前確認收入的情況;2021年公司中藥材貿易業務未按照業務實質進行會計處理。並記入證券期貨市場誠信檔案;對公司董事長劉忠良、董事會秘書朱婷、維康藥業4月19日公告 ,
2017年至2023年9月,